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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:請(qǐng)問一下我們比如和建工合作,以建工的名義投的標(biāo),我們的款都要從建工帳上付,我們拿了一些發(fā)票想請(qǐng)款出來,建工那邊說算做墊支款,實(shí)際上未付這筆款,我們之前實(shí)際發(fā)生時(shí)是這樣做的,借:其他應(yīng)收款-單位往來建工,貸:貨幣資金(我們自己的個(gè)人帳戶),借:貨幣資金(建工帳戶)貸:其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付個(gè)人,現(xiàn)在怎么做分錄呀?
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算做我公司的墊支款,不是實(shí)際的成本
2023 03/28 17:20
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2023 03/28 17:23
如果建工付了這筆款,我們就是做借:貨幣資金-個(gè)人帳戶,貸:貨幣資金-建工帳戶
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2023 03/28 17:24
現(xiàn)在是沒付,算我們的墊支款,我們把票給建工了。
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2023 03/28 17:26
算合作的,是建工中的標(biāo)。我們做事
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2023 03/28 17:32
老師在嗎
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2023 03/28 17:39
就是一些費(fèi)用,我們拿來請(qǐng)款用的,沒有對(duì)他開票
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2023 03/28 17:40
等于給我們報(bào)銷,我們請(qǐng)款用
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2023 03/28 17:40
費(fèi)用報(bào)銷的發(fā)票也是開的建工的名稱
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2023 03/28 17:41
簡單說就是款在建工帳上,我們要用錢就先用發(fā)票請(qǐng)點(diǎn)款到自己帳上
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2023 03/28 17:42
現(xiàn)在建工不付這筆錢,算做墊支款
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2023 03/28 17:44
這是我們自己做的內(nèi)部帳,收到工程款了我們才做收入
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2023 03/28 17:46
建工收到工程款了,我們這邊也要做借:貨幣資金-建工裝飾帳戶,貸:主營業(yè)務(wù)收入-工程項(xiàng)目收入
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2023 03/28 17:51
因?yàn)椴蛔龊竺娴诙P,那就體現(xiàn)不了建工帳戶上的余額呀
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2023 03/28 17:52
我們還有貨幣資金-建工帳戶,
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2023 03/28 17:18
你好; 請(qǐng)款出來 ;這個(gè)是你公司要承擔(dān)的成本不??
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2023 03/28 17:21
你好;? ?既然是墊付的; 你在其他應(yīng)收款掛著即可? ?; 你這個(gè)收到了之后 要支付出去是hi嗎??
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2023 03/28 17:25
你好;? 算你們?cè)?*對(duì)方 資質(zhì); 來開展業(yè)務(wù)嗎?
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2023 03/28 17:27
那應(yīng)該是建工到時(shí)給你付款; 你開票給對(duì)方; 這個(gè) 你拿著發(fā)票去 ; 是你自己開的? 對(duì)方建工抬頭出去的發(fā)票嗎? ? 不然你這個(gè)科目都掛不平的
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2023 03/28 17:36
在的 ; 你看看上面我說的;? 你可以回復(fù)下;才好判斷的
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2023 03/28 17:40
你好; 那 這些錢都是你支付的嗎; 只是單純的用發(fā)票去? ?回來款; 你這個(gè)款要做收入還是干嘛的; 你業(yè)務(wù)有點(diǎn)繞?
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2023 03/28 17:41
那這個(gè)建工給你錢; 你應(yīng)該去做收入去的 ;? ?沒有看懂你為什么要做這筆,借:貨幣資金(建工帳戶)貸:其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付個(gè)人
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2023 03/28 17:43
不付款? ?那你也不應(yīng)該去做這筆科目的; 你只需要去做?借:其他應(yīng)收款-單位往來建工,貸:貨幣資金或者其他應(yīng)付款-個(gè)人賬戶;? 掛這筆即可??
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2023 03/28 17:45
你內(nèi)部賬 ; 你也不會(huì)去掛后面這筆的 ; 你只需要掛墊付的款哦 ; 你這做第二筆你后期怎么平衡?
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2023 03/28 17:52
那你就按照你寫的; 只是我個(gè)人覺得這樣做 ;很麻煩;? ?
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