問(wèn)題已解決
這個(gè)選什么?怎么計(jì)算的?
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所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,其中,遞延所得稅=(遞延所得稅負(fù)債的期末余額-遞延所得稅負(fù)債的期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)的期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額),所以所得稅費(fèi)用=800×25%+(280-200)-(150-110)=240(萬(wàn)元)
2023 04/03 09:30
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2023 04/03 09:31
這個(gè)遞延部分不用乘25的稅率嗎
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2023 04/03 09:35
這個(gè)遞延部分是已經(jīng)乘過(guò)稅率的了,是前期計(jì)算過(guò)的,再乘以就反復(fù)了
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2023 04/03 09:36
這個(gè)遞延不是只算比如稅法折舊60,會(huì)計(jì)折舊80,后面遞延負(fù)債,不是影響了利潤(rùn)再來(lái)算費(fèi)用嗎?
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胡卷卷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/03 09:42
同學(xué)您想的這個(gè)是利潤(rùn)法,這里直接告訴了你遞延所得稅負(fù)債的數(shù)額,就無(wú)需利潤(rùn)表中這樣計(jì)算了。您看下我發(fā)的公式:遞延所得稅=(遞延所得稅負(fù)債的期末余額-遞延所得稅負(fù)債的期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)的期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額)用這個(gè)計(jì)算比較方便。
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2023 04/03 09:42
這個(gè)遞延是在前期什么階段已經(jīng)算過(guò)25%的稅率了呢
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2023 04/03 09:46
比如我1月份,有固定資產(chǎn)折舊差距100,那我就計(jì)提遞延25.這部分遞延就轉(zhuǎn)移到二月啦,二月初,遞延所得稅負(fù)債(假如),期初余額就是25
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2023 04/03 09:53
那折舊產(chǎn)生的不是費(fèi)用嗎?這個(gè)計(jì)提遞延的已經(jīng)算過(guò)25%是在什么時(shí)候呢?
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2023 04/03 09:56
本題目中并沒(méi)有折舊費(fèi)用的哈,我只是舉例子。按照我剛才發(fā)的公式計(jì)算是最容易的。您腦海中想的利潤(rùn),與這個(gè)不是一回事,利潤(rùn)的差額中已經(jīng)乘以稅率=遞延的部分了。這部分遞延期初就有了,是在以前年度核算過(guò)程中累計(jì)的
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2023 04/03 09:59
那遞延不是算當(dāng)期的費(fèi)用嗎?比如說(shuō)的2月計(jì)提,在二月怎么沒(méi)有調(diào)整呢?
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2023 04/03 10:01
題目沒(méi)有給您當(dāng)期的費(fèi)用呀,但是告訴了您當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額,您從本期的應(yīng)納稅所得額中直接計(jì)算就可以,所得稅費(fèi)用=800×25%+(280-200)-(150-110)=240(萬(wàn)元)
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2023 04/03 10:03
我的意思是你舉的那個(gè)例子,只算當(dāng)期的費(fèi)用,在2月有計(jì)提,2月為什么不調(diào)整呢?是有些什么情況下?
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2023 04/03 10:08
我舉例子只是為了您方便理解,2月計(jì)提就是2月調(diào)整的意思呀,計(jì)提遞延了以后要調(diào)整所得稅費(fèi)用的。
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2023 04/03 10:09
這個(gè)遞延是每期都要計(jì)提,等到匯算清繳一起調(diào)整嗎?還是說(shuō)當(dāng)期計(jì)提當(dāng)期調(diào)整?
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2023 04/03 10:11
一般來(lái)說(shuō)是每期計(jì)提的,到匯算清繳一起調(diào)整。
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2023 04/03 10:12
所以就是因?yàn)槊科谟?jì)提,所以產(chǎn)生了期初余額和期末余額?
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2023 04/03 10:15
是的呀,正是這樣呢
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2023 04/03 10:23
那匯算調(diào)整也是計(jì)算當(dāng)期的,調(diào)整后為什么還是會(huì)有期初呢?這個(gè)又在什么時(shí)候能調(diào)平?
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2023 04/03 10:24
比如固定資產(chǎn),這項(xiàng)固定資產(chǎn)完全這就完畢,報(bào)廢了,他所產(chǎn)生的遞延也隨之結(jié)束了,遞延是一個(gè)變動(dòng)的科目,核算整個(gè)公司所有的遞延費(fèi)用,往往是一直有余額的
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