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失控發(fā)票成本轉(zhuǎn)出的賬務處理
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速問速答一般納稅人還是小規(guī)模給你開的專票嗎?
2023 04/04 12:37
84785037
2023 04/04 12:38
老師我公司收到了稅務通知 我公司收到21年上游公司虛開增值稅普通發(fā)票 現(xiàn)在稅務讓做成本轉(zhuǎn)出 調(diào)表怎么調(diào)啊 分錄怎么處理啊
84785037
2023 04/04 12:39
是增值稅普通發(fā)票 經(jīng)濟業(yè)務真實發(fā)生
郭老師
2023 04/04 12:40
你好,納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額就可以的,賬上不用調(diào)整的,因為這個實際有業(yè)務,也就是會計利潤上正常做,但是稅法上不允許抵扣。
84785037
2023 04/04 12:43
是調(diào)所得稅匯算清繳的那個表嗎?
郭老師
2023 04/04 12:46
納稅調(diào)整明細表105000,這一個表格有一個扣除項目30欄填寫賬載金額。
84785037
2023 04/04 12:48
那補交稅后,會計分錄是通過以前年度損益科目進行核算是嗎?
郭老師
2023 04/04 12:49
對的,是的,是這么做的。
84785037
2023 04/04 12:51
老師 在電子稅務局填那個更正表是現(xiàn)在的 還是更正以前的吶?
郭老師
2023 04/04 12:54
稅務局怎么要求的?稅務局是要求你修改之前的嗎?如果是的話,需要修改之前的2021年的。
84785037
2023 04/04 12:54
好的 謝謝老師
郭老師
2023 04/04 12:55
不用客氣,工作愉快。
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