問題已解決
有哪位老師內(nèi)賬資深的,能教教我怎么做內(nèi)賬嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,內(nèi)賬就是按照老板的要求做。收入和成本都用含稅的金額。然后。繳納稅款單獨計入管理費用稅金。
2023 04/04 14:39
84785010
2023 04/04 14:41
但是老板要求把稅分離,怎么辦?
玲老師
2023 04/04 14:44
那您就和外賬一樣處理,按照不含稅的確認收入和成本。然后交稅也正常計入應交稅費科目。
84785010
2023 04/04 14:57
有未交增值稅是否要一直掛著還是要怎么處理?就是銷項減進項,等于應交增值稅,但是有些進項票是屬于購買的,實際的進項沒有那么多:76銷項 49進項 應交27增值稅,但是實際繳納6萬,剩余21萬未交的要怎么處理呢?
玲老師
2023 04/04 15:02
?你好同學:
結轉銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結轉:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
交稅時 借未交增值稅? 貸銀行?
84785010
2023 04/04 15:25
銷項大于進項 未交增值稅實際是21萬元,但是中途購買了票抵扣了進項,所以實際繳納只有6萬元
玲老師
2023 04/04 15:30
中途購買了票,抵扣了,這是什么意思?實際就是進項又增加了,又抵扣,是這意思嗎?
玲老師
2023 04/04 15:30
是這個情況就按。就按六萬做結轉分錄就行。
84785010
2023 04/04 15:35
是的,進項又增加了,但是只是單純的付了稅點給人家叫別人開的票,意思就是這21萬進項做內(nèi)賬里面不真實,我就是不懂怎么處理這個
84785010
2023 04/04 15:42
情況是這樣:我們銷項76萬 ,進項購進物料有49萬,但是老板不愿意繳納那么多增值稅,就是叫別人開了一票給了我們抵扣了,我們付了稅點給人家,我們付了稅點的那些票的進項我也做到內(nèi)賬的話,就不真實了,我就是不懂怎么處理這部分稅點的進項
玲老師
2023 04/04 15:47
那就是做真實的實際抵扣多少咱就按多少抵扣來做賬。實際交六萬,咱就按六萬來結轉,來交增值稅。
84785010
2023 04/04 16:02
那我的分錄要這樣做么:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅49
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)49
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)76
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅76
3、結轉未交增值稅
結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額:26萬 實際6萬,后面的分錄我不會了
玲老師
2023 04/04 16:15
那你就把后面又取得的進項也正常做結轉的分錄也計入進項里面。
84785010
2023 04/04 16:24
還有其他辦法解決這個問題么?
玲老師
2023 04/04 16:38
就是內(nèi)賬,就是按實際做,把你后面取得的進項也計入進項科目,然后也正常結轉到轉出未交增值稅,這樣就對上了。
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