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老師,我想問下就是有22年付款但是23年收到的發(fā)票,可以直接在12月計入費用或者成本原材料,然后做分錄?

84785036| 提問時間:2023 04/04 16:41
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
12月暫估 借:成本費用類科目 貸:應付賬款-暫估-供應商
2023 04/04 16:42
84785036
2023 04/04 16:48
付款的時候直接做的是借:預付賬款 貸:銀行存款,我是要在12月做一筆暫估?然后把23年開具的22年的發(fā)票附在后面?
家權老師
2023 04/04 16:50
發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)? ? ? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 支付款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
84785036
2023 04/04 16:51
小規(guī)模納稅人,不是一般納稅人,沒太懂這個分錄,我應該怎么寫
84785036
2023 04/04 16:53
是直接在12月份做這兩筆分錄?然后把23年開具的發(fā)票附在沖減暫估的分錄后面?那我之前做的預付賬款的分錄就沖減不掉了啊
家權老師
2023 04/04 16:53
發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-暫估-供應商 ? ? ?成本費用類科目(如果暫估有差額)? ?? 貸:應付賬款—結算戶-供應商 支付款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
84785036
2023 04/04 16:54
在22年12月沖還是在23年做這個分錄沖減
家權老師
2023 04/04 16:58
這個是在23年做的分錄
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