問題已解決
當(dāng)年自查補正的的增值稅和所得稅分錄怎么寫?需要先計提嗎?
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你好,這個是當(dāng)期的嗎?還是以前年度的
2023 04/04 16:43
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2023 04/04 16:44
是去年的一筆自查補正分錄導(dǎo)致今年季度應(yīng)交稅費為負了,目前想要紅沖更正可以嗎?
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2023 04/04 16:45
那筆自查補正是去年當(dāng)期就已經(jīng)錄入的
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/04 16:46
你好,沒有問題,是可以更正的。
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2023 04/04 16:47
這個自查補正正確的分錄應(yīng)該是怎么寫呢?
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2023 04/04 16:47
這個自查補正正確的分錄應(yīng)該是怎么寫呢?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/04 16:48
1、計提
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費--增值稅自查調(diào)整
2、查補轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費--增值稅自查調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
3、補交增值稅
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅
貸:銀行存款
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2023 04/04 17:05
老師,我們這個屬于勞務(wù)公司差額扣除,查補出來多的扣除金額沖減主營業(yè)務(wù)成本之后多出來應(yīng)交的增值稅附加所得稅在計提時應(yīng)該怎么寫呢
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/04 17:08
這種情況不確定,勞務(wù)公司差額征稅的真沒做過
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