問(wèn)題已解決
去年的費(fèi)用科目沒(méi)有記到管理費(fèi)用 今天的賬如何調(diào)整
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
你好,你是計(jì)入到哪里去了呢?
2023 04/04 17:19
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784989 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/04 17:19
只是掛賬應(yīng)付賬款 貸方銀行存款
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/04 17:22
你好,你現(xiàn)在要做的話是借以前年損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784989 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/04 17:22
貸不是利潤(rùn)分配嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/04 17:23
,不是的,你這樣想啊,你正常做的時(shí)候不是如果沒(méi)有應(yīng)付賬款,你這個(gè)應(yīng)付賬款會(huì)怎么評(píng)呢?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784989 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/04 17:28
那以前年度損益調(diào)整要不要轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/04 17:28
你好是的,是要結(jié)轉(zhuǎn)的。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)