老師 如果是預(yù)付設(shè)備款5萬(wàn) 借:預(yù)付賬款 5萬(wàn) 貸:銀行存款 5萬(wàn) 暫估固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)—暫估 5萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 5萬(wàn) 收到發(fā)票 暫估沖回 借:固定資產(chǎn) -5萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 -5萬(wàn) 借:在建工程 43500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn) 6500 貸:應(yīng)付賬款 5萬(wàn) 借:固定資產(chǎn) 5萬(wàn) 貸:在建工程 5萬(wàn) 借:應(yīng)付賬款 5萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款 5萬(wàn) 這樣做可以嗎?
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
這樣子做可以的
2023 04/05 14:36
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查看更多- 比如一個(gè)建造類的固定資產(chǎn),是由多項(xiàng)在建工程構(gòu)成的,由于已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)但是未辦理結(jié)算,所以當(dāng)時(shí)就暫估固定資產(chǎn)入賬,做了如下分錄: 借 固定資產(chǎn)10萬(wàn) 貸 在建工程 2萬(wàn) 這個(gè)部分已經(jīng)開(kāi)票 在建工程 3萬(wàn) 這個(gè)部分也已經(jīng)開(kāi)票 在建工程 5萬(wàn), 其中這個(gè)5萬(wàn)的在建工程是暫估的還未開(kāi)票的。 次月,這個(gè)固定資產(chǎn)中原先是由暫估的在建工程5萬(wàn)轉(zhuǎn)固的部分,票開(kāi)來(lái)了,由于這個(gè)固定資產(chǎn)是由多項(xiàng)在建工程轉(zhuǎn)入的,就沒(méi)法再做 借固定資產(chǎn) 貸固定資產(chǎn)了。 那針對(duì)這個(gè)暫估的在建工程5萬(wàn)票到如何做分錄?我做了借 在建工程5萬(wàn) 貸在建工程-5萬(wàn)。固定資產(chǎn)科目沒(méi)去動(dòng)?這樣對(duì)嗎?還是要怎么處理 822
- 老師你好,我們是個(gè)人獨(dú)自企業(yè),現(xiàn)在是匯算清繳,調(diào)整暫估入賬5萬(wàn),現(xiàn)在把暫估入賬5萬(wàn)沖掉,分錄怎么寫?急急急急 當(dāng)時(shí)分錄借 原材料 5萬(wàn)。貸 應(yīng)付賬款 5萬(wàn) 309
- 10月份我這邊購(gòu)買一批貨物 金額不明確也沒(méi)有發(fā)票 但是著急入庫(kù) 我就先做了暫估 采購(gòu)商品-借:庫(kù)存商品 5萬(wàn) 采購(gòu)商品-貸:應(yīng)付賬款-暫估 5萬(wàn) 11月份發(fā)票來(lái)了,金額就是暫估的金額 紅沖暫估- 借:應(yīng)付賬款-暫估 5萬(wàn) 轉(zhuǎn)宏發(fā)食品采購(gòu)款-貸:應(yīng)付賬款 5萬(wàn) 這樣可以嗎? 183
- 老師根據(jù)合同應(yīng)付10萬(wàn),支付預(yù)付款5萬(wàn),除了借預(yù)付賬款 5萬(wàn) 貸銀行存款 5萬(wàn) 以外還可以怎么做 895
- 19年暫估的費(fèi)用發(fā)票,例如:借:管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi)5萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款—暫估5萬(wàn) 匯算清繳前取得發(fā)票,辦公用品5萬(wàn) 涉及管理費(fèi)用的二級(jí)科目不同,該怎么入賬 548
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