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問題已解決
我是小規(guī)模公司,暫估成本跨年和收到的發(fā)票一致,跨年的暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),我除了沖銷暫估入庫(kù),重新按照票面入賬這兩筆分錄,我還需要做什么分錄,我們沒有以前年損益調(diào)整科目
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你好,紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,不用管了。
2023 04/06 09:54
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2023 04/06 09:55
好的,謝謝
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2023 04/06 09:55
不要客氣,工作愉快。
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2023 04/06 10:19
老師,暫估的成本需要沖回重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2023 04/06 10:24
你好,不用的,你紅沖暫估入庫(kù)的,然后再做發(fā)票的,這樣就沒有余額了,就成本就不要?jiǎng)恿?/div>
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