問題已解決
老師,您好,一般納稅人認證的進項大于銷項我怎么做分錄呀?
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速問速答借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
2023 04/07 06:22
84784957
2023 04/07 06:24
老師,銷項和進項的差計入應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅還是計入到應(yīng)交稅費—未交增值稅呀?
東老師
2023 04/07 06:25
兩種方式都可以的。
84784957
2023 04/07 06:27
老師,我先把銷項和進項的差計入到應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后又把應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費—未交增值稅.代表留抵了,這樣可以嗎?
東老師
2023 04/07 06:28
可以,沒問題,你這么做
東老師
2023 04/07 06:28
也是沒問題的,可以的
84784957
2023 04/07 06:36
好的謝謝
東老師
2023 04/07 06:36
不客氣,幫忙給個五星好評
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