問題已解決
老師,可以幫我看一下,為什么我的表左右不平衡呢?是哪里沒對呀
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你好 不知有沒有未分配利潤數(shù)據(jù) 或是本年利潤數(shù)據(jù)?本月有月末結轉嗎?
2023 04/08 11:13
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2023 04/08 11:17
老師,這是我的利潤表,麻煩妳幫看一下差異出在哪里,謝謝
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2023 04/08 11:30
你好?
先問下您是第一年成立嗎?有沒有期初數(shù)據(jù) 特別是未分配利潤
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2023 04/08 11:31
去年4月份成立的
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2023 04/08 11:35
那就是期初有數(shù)據(jù)嗎?
有的話 資產(chǎn)負債表需要寫下去年數(shù)據(jù)
之后今年數(shù)據(jù)如果資產(chǎn) 負債是對的
那么應該是權益那
未分配利潤期末=期初+利潤表上的凈利潤(負數(shù)就是減)
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2023 04/08 11:41
老師妳說的期初數(shù)據(jù)是什么呢?我不太懂。是資產(chǎn)負債表中的年初余額嗎?這是我上個季度的表,您幫我看一下
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2023 04/08 12:18
我說的期初數(shù)就是你后面發(fā)這個上年數(shù)據(jù)的期末數(shù)
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2023 04/08 12:18
現(xiàn)在正好下樓了,我到了,一會兒到電腦旁,我給你算一下
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2023 04/08 12:23
好的謝謝老師,麻煩老師用電腦的時候幫我看看是不是哪里沒算對。等老師的回復哦
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2023 04/08 14:46
你好 你前面的表 是您今年啟用新賬套沒有導入期初嗎
這個因為數(shù)據(jù)有疑問下 因為測算數(shù)據(jù)不平衡
還需要問下
您貨幣資金,也就是銀行和庫存現(xiàn)金期初是0開始的嗎
您今年利潤表期間不知為啥沒有本年累計?
說是3月一個月數(shù)據(jù) 還是1-3月
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2023 04/08 15:10
老師,方便?妳v發(fā)我的數(shù)據(jù)給妳看一下嗎?妳說的這個我感覺需要重新發(fā)表給妳看才行,難道我從一開始就做錯了?我?您一下吧
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2023 04/08 15:14
你好 您留下您的**吧?
我加下您 平臺不讓我們留聯(lián)系方式的
希望諒解
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