問題已解決
生產(chǎn)型出口企業(yè),大部分內(nèi)銷,小部分外銷,現(xiàn)在沒有多余的進(jìn)項(xiàng)形成留抵,后期也不會(huì)有進(jìn)項(xiàng)有多,22年的報(bào)關(guān)單現(xiàn)在需要做免抵退申報(bào)嗎,還是不管它,22年當(dāng)期報(bào)關(guān)出口有做增值稅申報(bào)的
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你好,你當(dāng)期申報(bào)出口是免抵退的話需要做申報(bào),做的免稅申報(bào)就不需要了
2023 04/09 18:23
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2023 04/09 18:28
當(dāng)期做的是免抵退申報(bào),那意思是現(xiàn)在還是要錄入報(bào)關(guān)單做出口免抵退申報(bào),因?yàn)闆]有留抵,形成的都是免抵稅額,然后這個(gè)月附加稅報(bào)表加上這部分免抵稅額繳納附加稅,是這樣嗎?
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暖暖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/09 18:30
是的,你說的是正確的這里
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