問題已解決
2022年11月份加計(jì)抵減未填報(bào)表,2023年3月做了更正,收到退稅,這筆款要怎么做賬?(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
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一、如果退的是當(dāng)年的
借:銀行存款
貸:所得稅費(fèi)用
二、如果退的是以前年度的
1、收到退稅款時(shí)
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
同時(shí)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2023 04/10 14:04
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2023 04/10 14:22
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要用以前年度損益調(diào)整?
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小寶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 14:23
且準(zhǔn)則如果沒有疫情,您的損益調(diào)整可以通過(guò)利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
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