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2022年11月份加計(jì)抵減未填報(bào)表,2023年3月做了更正,收到退稅,這筆款要怎么做賬?(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)

84785033| 提問時(shí)間:2023 04/10 13:55
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
一、如果退的是當(dāng)年的 借:銀行存款 貸:所得稅費(fèi)用 二、如果退的是以前年度的 1、收到退稅款時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2023 04/10 14:04
84785033
2023 04/10 14:22
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要用以前年度損益調(diào)整?
小寶老師
2023 04/10 14:23
且準(zhǔn)則如果沒有疫情,您的損益調(diào)整可以通過(guò)利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
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