問題已解決
人力資源服務(wù)可以開具差額征稅專票嗎,是專票。
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你好,帶著服務(wù)費的可以的,可以這么做的。
2023 04/10 15:56
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2023 04/10 15:59
那就開在一張專票上選擇差額征收輸入差額部分,就行了,備注處自己會顯示差額部分對嗎?
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2023 04/10 16:00
我們是物業(yè)公司承攬了一個這個業(yè)務(wù)。那假如收100萬人工成本70萬。受票方收到我們開的差額征稅發(fā)票他能抵扣多少增值稅?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 16:01
好,你選擇差額開票,已輸入差額的金額,它會自動給你備注的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 16:01
30萬除以1.05乘以5%。允許抵扣的是這些。
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2023 04/10 16:10
那是不是要問下甲方接受差額發(fā)票嗎。畢竟不能全額抵扣萬一開過去他又說不行是不是這么個道理
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 16:11
你好,這個是銷售方?jīng)Q定的,如果選擇了差額計稅,36個月是不允許變化的。
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2023 04/10 16:13
我們是兼營這個勞務(wù)派遣主要是做物業(yè)的。您說的36個月是只要我們做勞務(wù)派遣的項目都是按照這個差額征稅是嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 16:14
是的,是的,是這么做的。
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2023 04/10 16:15
這個需要做稅種核定啥的嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 16:16
你好,不需要單獨做,你稅務(wù)局那邊沒有給你做嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 16:16
你做稅務(wù)登記的時候沒有做嗎?沒有做去找你稅務(wù)局給你增加上。
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