問題已解決
2022 年7月,甲公司發(fā)生以不業(yè)務(wù): 1日,將款項交存銀行,開金銀行本票,金額為 226 000 元。 5日,用銀行木票結(jié)算材料貨款,增值稅專用發(fā)票注明價款 200 000 元,增值稅 26 000元,共計 226 000 元。 8日,公司匯往中國工商銀行上海某支行 150 000 元,開立采購專戶。 18日,收到采購員從上海奇來的增值稅專用發(fā)票符相關(guān)憑證,材料價款 100 000 元,增值稅 13 000 元,共計 113 000 元。同時撤銷采購專戶,多余款項轉(zhuǎn)回當?shù)亻_戶銀行。 要求:編制會計分錄
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1,借:其他貨幣資金,貸:銀行存款
2,借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:其他貨幣資金
3,借:其他貨幣資金,貸:銀行存款
4,借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:其他貨幣資金
借:銀行存款,,??貸:其他貨幣資金
2023 04/10 19:50
84784973
2023 04/10 19:52
老師第四題的數(shù)是多少
鄒老師
2023 04/10 19:54
4,借:原材料?100 000?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)13 000,??貸:其他貨幣資金113 000?
借:銀行存款?150 000—113 000?,??貸:其他貨幣資金?150 000—113 000?
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