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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月有筆印花稅,做賬做成借方管理費(fèi)用了,本月我要給調(diào)到應(yīng)交稅費(fèi),是做借:應(yīng)交稅費(fèi) ,借管理費(fèi)用(紅字)。還是要把計(jì)入借管理費(fèi)用,貸:銀行存款這筆分錄沖紅,重新做一遍
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速問速答新準(zhǔn)則調(diào)整了啊
2017 12/04 17:51
84785027
2017 12/04 18:40
對,老師,就是把稅金及附加計(jì)入管理費(fèi)用了
方亮老師
2017 12/04 17:42
印花稅計(jì)入管理費(fèi)用正確,您為什么要調(diào)整?
方亮老師
2017 12/04 18:00
如果你們單位采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,印花稅計(jì)入管理費(fèi)用,如果你們單位采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,印花稅計(jì)入稅金及附加,印花稅不用計(jì)提,所以不用通過應(yīng)交稅費(fèi)科目核算,您說的調(diào)整是管理費(fèi)用和稅金及附加之間的調(diào)整嗎?
方亮老師
2017 12/04 20:08
兩種做法:
1、沖銷之前編制的分錄,然后編制如下分錄:
借:稅金及附加
貸:銀行存款
2、編制如下調(diào)整分錄:
借:稅金及附加
貸:管理費(fèi)用
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