問題已解決
建賬時實收資本記錄錯誤,季報已報,年報未報,應該怎么做調(diào)整?
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速問速答同學您好,同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的
2023 04/11 10:30
84784993
2023 04/11 10:38
稅務上需要怎么處理
易 老師
2023 04/11 10:45
同學您好,之前的賬是怎樣做的
84784993
2023 04/11 10:51
其他應付款做成了實收資本
易 老師
2023 04/11 10:58
同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的藍字再記正確的
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