問題已解決

老師,銷項稅131149.96,進(jìn)項稅120658.41,前期領(lǐng)票時已經(jīng)預(yù)繳了25494元稅款,當(dāng)期納稅申報表抵扣后不用繳納增值稅了,是不是填納稅申報表要計提繳納附加稅,然后繳納附加稅?

84785029| 提問時間:2023 04/12 09:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不交增值稅,就不計提附加的哈
2023 04/12 09:06
84785029
2023 04/12 11:02
那不需要的繳納附加稅了嗎?
家權(quán)老師
2023 04/12 11:08
是的,不需交附加稅的
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