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請(qǐng)問,小規(guī)模1月開具的免稅的發(fā)票,季度增值稅申報(bào)該如何填寫?

84785038| 提問時(shí)間:2023 04/13 13:42
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,折合成1%稅率填寫就行。
2023 04/13 13:44
84785038
2023 04/13 13:59
1、是在主表什么置填寫呢,附表要填嗎? 2、那折合完后和開票軟件里的數(shù)值不同了啊! 3、我1月還開了一張稅率是3%的發(fā)票,也要這和成1%填寫不含稅額嗎?
玲老師
2023 04/13 14:04
你好。一共金額多少?超過30萬了嗎?
玲老師
2023 04/13 14:04
是屬于免稅的行業(yè),還是說政策沒出來之前開的免稅?
84785038
2023 04/13 14:09
超30萬,是政策沒出前開的
玲老師
2023 04/13 14:13
就是實(shí)際應(yīng)該是開現(xiàn)在1%的,然后您開免稅發(fā)票了,這種情況。 折合成1%稅率的填寫到第一行和第三行。 然后減免2%,部分填寫減免表,再填寫主表應(yīng)納稅額減征額那一行。
84785038
2023 04/13 14:27
就是說,我要把我開出來的不是1%稅率的票全部折合成1%稅率的不含稅金額填在主表的第一行(3%征收率)這行和18行的減征額,及附表的減免明細(xì)表,對(duì)嗎?還有,未繳款的申報(bào)更改是否選擇更正申報(bào)就行。
玲老師
2023 04/13 14:36
未繳款的申報(bào)是指什么呢?
84785038
2023 04/13 14:52
就是當(dāng)期已申報(bào)未扣款
84785038
2023 04/13 14:55
還有個(gè)問題,如果未超30萬銷售額的,開具了3%稅率的發(fā)票還要折合成1%申報(bào)不含稅嗎
玲老師
2023 04/13 14:59
你好? ?沒扣款填寫錯(cuò)了可以作廢重報(bào)? ? 是的 普票是折成 1稅率申報(bào)
84785038
2023 04/13 17:16
那扣了款是更正申報(bào)嗎,怎么12366說沒扣款是更正申報(bào)
玲老師
2023 04/13 17:23
你好 扣款的是更正申報(bào) 沒有扣款的可以作廢重報(bào)? 各地有差異吧 我們是這樣的??
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