問題已解決

老師,我這邊一月申報(bào)21年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,收入金額填多了,我現(xiàn)在報(bào)年度報(bào)表,按照實(shí)際收入來填,去年季報(bào)收入需要再回去修改嗎,我去年財(cái)務(wù)報(bào)表和年度報(bào)表都已經(jīng)修改過。就是去年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅沒修改,這個(gè)影響嗎

84785014| 提問時(shí)間:2023 04/14 11:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,在匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的項(xiàng)目里面調(diào)減。
2023 04/14 11:29
84785014
2023 04/14 11:32
相當(dāng)于就是在收入類銷售折扣折讓喝退回稅收金額里面填寫15萬。申報(bào)表營業(yè)收入我就些實(shí)際收入對(duì)吧,老師。
郭老師
2023 04/14 11:35
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785014
2023 04/14 11:36
但是老師我收入類調(diào)減后,我前面主營業(yè)務(wù)收入是不是需要寫以前就是錯(cuò)金額,不是話,我這邊交企業(yè)所得稅,有不對(duì)了。
郭老師
2023 04/14 11:38
對(duì)的,是的,你前面的需要按照錯(cuò)誤的來填寫。
84785014
2023 04/14 11:40
好的,老師,感謝老師我簡(jiǎn)直不曉得咋個(gè)填這個(gè)了。今年紅沖去年發(fā)票,要調(diào)到去年去,所以去年財(cái)報(bào),增值稅,全部更改?,F(xiàn)在報(bào)數(shù)據(jù)就是穩(wěn)不上
郭老師
2023 04/14 11:42
你好,你紅沖了之后重新開了發(fā)票嗎?
84785014
2023 04/14 11:48
我紅沖去年的,稅務(wù)局喊把紅沖金額紅沖那個(gè)時(shí)候就體現(xiàn)在那個(gè)時(shí)候,這個(gè)季度開發(fā)票正常申報(bào),紅沖金額就要體現(xiàn)在去年第四季度。
郭老師
2023 04/14 11:50
哦,那就在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整就可以了,你財(cái)務(wù)報(bào)表還有匯算清繳里面的主表的營業(yè)收入都是按照錯(cuò)誤的來填寫。
84785014
2023 04/14 11:52
財(cái)務(wù)報(bào)表我已經(jīng)更正過了,我現(xiàn)在沒更正過來就是季度企業(yè)所得稅匯算清繳
84785014
2023 04/14 11:53
但是都更正過來,今天還是提示和利潤(rùn)表利潤(rùn)總額不一致,我就沒搞懂了。
郭老師
2023 04/14 11:57
那你這里就有問題了,你要修改的話都要修改,你修改不了的話都不要修改了。
84785014
2023 04/14 12:03
相當(dāng)于財(cái)務(wù)季度年度都不動(dòng)。錯(cuò)的就錯(cuò)的來,然后在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候在收入類銷售退回減增調(diào)整就可以了,只是我這邊增值稅申報(bào)時(shí)候要更正,其實(shí)就相當(dāng)于我這邊紅沖發(fā)票變更增值稅申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表不需要變更對(duì)不呀,老師
郭老師
2023 04/14 12:05
對(duì)的,是的,可以這么理解的,是這么做的。
84785014
2023 04/14 12:11
好的老師,感謝老師
郭老師
2023 04/14 12:13
不用客氣,工作愉快
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