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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
報(bào)所得稅匯算清繳主表的時(shí)候,總的是虧損的,但是去年預(yù)申報(bào)表的時(shí)候是有盈利的,然后最后就會(huì)變成應(yīng)補(bǔ)退稅就變成負(fù)的了,這個(gè)要怎么調(diào)節(jié)?
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不想退稅的嗎
那說(shuō)調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30填寫張載金額
2023 04/14 12:53
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2023 04/14 13:00
賬載填已交所得稅數(shù),調(diào)增么
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2023 04/14 13:01
這個(gè)合理嗎,還是說(shuō)總的一整年其實(shí)出現(xiàn)這種情況是可以申請(qǐng)退稅的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/14 13:05
可以的,不想退稅就是這么做。
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2023 04/14 13:08
那我要調(diào)整的數(shù),他有彌補(bǔ)以前年度虧損有16萬(wàn)多,那我這個(gè)虧損的數(shù)額也要一起調(diào)整,他才會(huì)產(chǎn)生利潤(rùn),才會(huì)跟已交所得稅相抵扣掉
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/14 13:13
是的,是的,這么做的
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2023 04/14 13:30
這個(gè)報(bào)表納稅調(diào)增,不管調(diào)多少應(yīng)納稅所得額出來(lái),為什么最后都是應(yīng)納稅額是零?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/14 13:32
調(diào)整之前沒有彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列是多少,然后你需要退稅的金額又是多少
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2023 04/14 13:50
未彌補(bǔ)26654.94
退稅233.81
那調(diào)增36007.34么
但有減免所得稅
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/14 13:53
你好,26654.94+233.81/2.5%
按照這個(gè)來(lái)填寫的
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2023 04/14 13:53
對(duì),填進(jìn)去的就是36007.34,但是還是不對(duì)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/14 13:55
截圖看一下的出來(lái)的截圖主表還有彌補(bǔ)虧損
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2023 04/14 14:01
好了 謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/14 14:02
不用客氣,工作愉快。
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