問題已解決
有友實操,老師您好,單位承接了之前公司的庫存,如何錄期初建賬啊,借:庫存,貸:?之前的一些費用都是在另外一個賬套做的,除了庫存還有什么期初需要錄的?求教。
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速問速答你好,這個你其實要盤點一下現(xiàn)有的其他的數(shù)據(jù)然后做一個自產(chǎn)負(fù)債表然后用這個資產(chǎn)負(fù)債表作為期初數(shù)
2023 04/18 17:20
84785007
2023 04/18 17:36
哦,那還得去盤庫,看看有沒有其他的,但藥品庫存貸方做什么科目呢
宋生老師
2023 04/18 17:54
您好,是的去盤點數(shù),不是光看一個科目,是看整體
84785007
2023 04/18 18:33
那整體做什么呢,目前了解到就只有庫存藥品
宋生老師
2023 04/18 19:19
你好,如果只有這個,你可以貸方入未分配利潤
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