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我們是一般納稅人,今年交的稅控盤服務費是480元,其中有280可以抵扣,其余不能,怎么做分錄,麻煩老師幫我寫一下

84784948| 提問時間:2023 04/20 14:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,稅控盤的服務費可以抵扣借應交稅費。。未交增值稅貸管理費用。
2023 04/20 14:10
84784948
2023 04/20 14:11
啥呀這是???
玲老師
2023 04/20 14:20
你好 抵增值稅的分錄??
84784948
2023 04/20 14:29
一點都不對,你到底會不會啊
玲老師
2023 04/20 14:34
你好。抵增值稅就是這個分錄借應交稅費貸管理費用。您認為哪里不對?可以指出來。
玲老師
2023 04/20 14:35
借記“應交稅費 ——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸 管理費用
玲老師
2023 04/20 14:37
《財政部關于印發(fā)<增值稅會計處理規(guī)定>的通知》(財會〔2016〕22號)規(guī)定,減免增值稅的賬務處理。對于當期直接減免的增值稅,借記“應交稅金——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類相關科目。
84784948
2023 04/20 14:59
你內(nèi)個未交增值稅是什么意思?
玲老師
2023 04/20 15:01
上邊那一個是打錯字了,以最后這個為準。
84784948
2023 04/20 15:01
不是這樣做么,,,,,,,,,
玲老師
2023 04/20 15:08
是的? 軟件 上可以這樣做? ?
玲老師
2023 04/20 15:09
交費和抵扣不是一個分錄 是分二個分錄寫的? ? 軟件 上可以管理在借方負數(shù)??
84784948
2023 04/20 15:12
沒明白,具體應該怎么寫分錄?
玲老師
2023 04/20 15:15
付款的時候借管理費用,辦公費,480貸銀行480。然后抵扣服務費280就是上面回復的分錄。
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