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9月份暫估了成本,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了 1月份來發(fā)票了 我是1月份先紅沖,還要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整嗎
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簡單的處理方法就直接貼到原來憑證后面。要是紅沖的話,就把損益科目換成以前年度損益調(diào)整紅沖。
2023 04/21 15:33
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2023 04/21 15:38
這樣做嗎 老師
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/21 15:39
您好,您把您原來暫估的分錄發(fā)來,我看一下。
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2023 04/21 15:43
最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
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2023 04/21 15:46
這是1月份來的發(fā)票 這是9月份銷售
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/21 15:47
借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)。借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
成本要是領(lǐng)用了,沒有差異,可以不用調(diào)整。
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2023 04/21 15:58
1月份來的發(fā)票成本我沒結(jié)轉(zhuǎn)
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/21 16:01
成本結(jié)轉(zhuǎn)是哪一年的?
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2023 04/21 16:07
以前的成本不用沖掉嗎
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2023 04/21 16:08
1月份來發(fā)票的成本我沒結(jié)轉(zhuǎn)
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2023 04/21 16:16
還是來新的發(fā)票我記借:以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/21 16:20
你好,因?yàn)槟f沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,那為什么要沖減
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2023 04/21 16:25
9月份多轉(zhuǎn)310萬成本,1月份來發(fā)票了,不用沖減嗎 結(jié)轉(zhuǎn)了就要沖回嗎
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2023 04/21 16:31
你好? 是按提問回的呀,上面說沒結(jié)轉(zhuǎn)成本所以說不沖?
多轉(zhuǎn)的成本要沖的對(duì)?
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2023 04/21 16:37
要是結(jié)轉(zhuǎn)成本了 ,分錄怎么做呢
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2023 04/21 16:39
多結(jié)轉(zhuǎn)的310萬紅沖。借庫存商品貸,以前年度損益調(diào)整。
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