問題已解決
進項稅額沒有認證的月底需要做賬轉出?分錄怎么寫?
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學員朋友您好,借:庫存商品等應交稅費- 待認證 進項稅貸:應付賬款 借:應交稅費- 應交增值稅進項稅,貸:應交稅費- 待認證 進項稅
2023 04/22 23:05
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/22 23:06
一般是先做待認證,然后再轉進項稅額就可以,如果已經(jīng)做了進項稅額的,看之前的會計分錄是怎么做的
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84784963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 04/22 23:10
意思是采購的時候確認為待認證進項稅額,等到需要真正抵扣認證的時候再從待認證轉入進項稅額?
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2023 04/22 23:10
需要多少抵扣多少
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/22 23:22
學員您好,是的,對的
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