問題已解決
老師,以前年度的銷售技術(shù)服務(wù)費的專用發(fā)票今年退回,是 借:應(yīng)收賬款7990(紅字)貸:以前年度損益調(diào)整7537.74(紅字) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅452.26(紅字) 然后結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配——未分配利潤7537.74 貸:以前年度損益調(diào)整7537.74 是這樣子嗎老師
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同學(xué)你好
對的
是這樣的
2023 04/23 14:34
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84784984 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 04/23 14:35
老師,以前年度損益調(diào)整的結(jié)轉(zhuǎn),需要紅字嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/23 14:41
同學(xué)你好
用不用都可以
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