問(wèn)題已解決

老師好!暫估成本,借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 暫估,沖銷的會(huì)計(jì)分錄要怎么做

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/23 15:33
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 紅沖的話; 沒(méi)有跨年直接做 :借 勞務(wù)成本; 金額負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款- 暫估;金額負(fù)數(shù)? ?
2023 04/23 15:34
84784970
2023 04/23 15:35
跨年了要怎么處理
meizi老師
2023 04/23 15:39
你好; 跨年了也是這樣紅沖; 只是說(shuō) 你們的? ?如果勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去了; 記得調(diào)整金額哈??
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