問題已解決

老師,問一下,我有一筆13玩的費用是22年9-12月的廠房租金,但是一直拖著沒付,現(xiàn)在付錢了,票還沒來,我這個要怎么處理啊,票來了,我改做什么樣的分錄呢,這個是去年的費用 ?之前也不知道,所以也沒計提 ?現(xiàn)在付款了,我是借:預付,貸:銀存的

84784999| 提問時間:2023 05/03 17:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這個今后會取得發(fā)票入賬嗎???
2023 05/03 17:22
84784999
2023 05/03 17:33
會,有發(fā)票,這幾天就拿回來
鄒老師
2023 05/03 17:33
你好,那付款就是這樣做,借:預付賬款,貸:銀行存款 取得發(fā)票的時候,借:制造費用,貸:預付賬款
84784999
2023 05/03 17:53
[捂臉]是屬于去年的費用誒 ?能直接做成今年的制造費么[捂臉]
鄒老師
2023 05/03 17:54
你好,制造費用 不是損益科目,是直接計入今年的 制造費用(而不是直接計入? 以前年度損益調整),然后結轉到生產成本。 涉及到損益科目,才需要通過? 以前年度損益調整? 科目代替入賬的
84784999
2023 05/03 18:04
問題就在于,我這個制造費用一直不分攤,都是一把結轉到生產成本,意思就是借:生產成本,貸制造費,然后再借:以前年度,貸:生產成本,再把以前轉利潤分配嗎?
鄒老師
2023 05/03 18:06
你好,生產成本? ?是結轉到? 庫存商品,庫存商品對外銷售了才是結轉到? 以前年度損益調整。 然后從?以前年度損益調整? 結轉到? ?利潤分配——未分配利潤。
84784999
2023 05/03 18:41
[捂臉]唉,我們目前沒有結轉到庫存商品
鄒老師
2023 05/03 18:45
(是針對這個回復,還有什么疑問嗎)
84784999
2023 05/03 18:59
我們目前沒有結轉到庫存商品是的就是對這個問題有疑問
鄒老師
2023 05/03 19:02
你好,是這個產品還沒有完工?
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