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請問服務行業(yè)的成本票怎么做賬:1月先付款給對方:借預付賬款 貸銀行存款。 1月成本怎么做??!然后2月才取回發(fā)票又怎么做賬呢

84785013| 提問時間:2023 05/04 13:48
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 1月暫估成本 借:成本 貸:銀行存款
2023 05/04 13:48
84785013
2023 05/04 13:51
取回發(fā)票不用做這筆嗎?借預付賬款貸銀行存款。直接借主營業(yè)務成本 貸銀行存款,那怎么知道發(fā)票有沒有收到,下個月收到發(fā)票又怎么做
小菲老師
2023 05/04 13:52
同學,你好 比如2月取回發(fā)票 借:成本? 負數(shù) 貸:銀行存款? 負數(shù) 借:成本 貸:銀行存款 那怎么知道發(fā)票有沒有收到,下個月收到發(fā)票又怎么做 這個需要你做臺賬
84785013
2023 05/04 14:07
老師,您的意思是,如果這筆交易是成本的,銀行1月收到款就只做一步,借主營業(yè)務成本 -暫估 貸銀行存款。等到2月收到發(fā)票再做: 借:主營業(yè)務成本 -暫估負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù) 做一筆正確的:借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款
84785013
2023 05/04 14:08
至于是哪一家賬沒有體現(xiàn),需要自己記???因為沒有臺賬
小菲老師
2023 05/04 14:09
同學,你好 嗯嗯,是的
84785013
2023 05/04 14:33
如果取回發(fā)票但是沒有付款,這幾筆又應該怎么做呢
小菲老師
2023 05/04 14:36
同學,你好 取回發(fā)票但是沒有付款?你是之前支付了嗎?
84785013
2023 05/04 14:38
就是對方先開發(fā)票給我們,款下個月再打給對方
小菲老師
2023 05/04 14:39
借主營業(yè)務成本 -暫估? 貸應付賬款 等到2月收到發(fā)票再做: 借:主營業(yè)務成本 -暫估負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 做一筆正確的: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款
84785013
2023 05/04 14:50
可以用預收賬款應收賬款處理,然后看到是誰沒有付款或者沒有發(fā)票嗎,上面方法老板問起來哪家沒給發(fā)票和付款就不知道啊
小菲老師
2023 05/04 14:51
同學,你好 嗯,可以的
84785013
2023 05/04 14:56
可是憑證怎么處理呢?付給對方款項是:借預付賬款-a公司。貸銀行存款。 可是結轉成本不知道用什么科目:借主營業(yè)務成本 貸?下個月收到發(fā)票是:借:? 貸預付賬款-a公司
小菲老師
2023 05/04 15:01
同學,你好 你用預付賬款,那就不能結轉成本
84785013
2023 05/04 15:16
付給對方款項是:借預付賬款-a公司。貸銀行存款。 結轉成本可以這樣嗎:借主營業(yè)務成本 貸勞務成本下個月收到發(fā)票是:借:勞務成本 貸預付賬款-a公司
小菲老師
2023 05/04 15:19
同學,你好 不建議這么做
84785013
2023 05/04 15:24
如果用預付賬款,不能結轉成本豈不是賬不對,還有收到發(fā)票:借主營業(yè)務成本 貸預付賬款a公司。下個月付款:借預付賬款 貸 銀行存款。對嗎?
小菲老師
2023 05/04 15:30
同學,你好 用預付賬款,就是沒有暫估成本,怎么結轉成本呢?
84785013
2023 05/04 15:34
1、收到發(fā)票:借主營業(yè)務成本 貸應付賬款a公司。下個月付款:借應付賬款 貸 銀行存款。先收到發(fā)票后付款可以這樣做嗎
小菲老師
2023 05/04 15:35
同學,你好 嗯嗯,可以的
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