問題已解決
老師,如果做一本賬的話,內(nèi)部實際情況,成品的話,一定要把成品的進銷存明細表給外賬嗎?我們銷售出去的產(chǎn)品并不是當月就開票了,下個月或者下下個月開票的話,那個規(guī)格型號和開票的名稱有所不同,或者根據(jù)收入微調發(fā)出商品的成本,這個怎么處理?
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速問速答同學,你好
一定要把成品的進銷存明細表給外賬嗎?
要給的
我們銷售出去的產(chǎn)品并不是當月就開票了,那你需要做無票收入
2023 05/04 13:49
84785038
2023 05/04 17:42
銷售方4月給開了一張專票,購買方?jīng)]有抵扣,這個月(5月)銷售方?jīng)_紅了這張發(fā)票,請問一下,銷售方需要把負數(shù)發(fā)票發(fā)給購買方做賬嗎?或者購買方直接不做賬,這樣可以不?
小菲老師
2023 05/04 18:41
同學,你好
購買方直接不做賬
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