問題已解決 老師,我是出口退稅企業(yè),上個月報稅把增值稅附表一的未開具發(fā)票的數(shù)據(jù)填列到開具其他發(fā)票列了,該怎么處理?
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提問時間:2023 05/05 15:49
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溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答 速問速答 你好; 去修改申報表即可; 主動去改? ?
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2023 05/05 15:57
修改哪些表,流程是怎么樣的呢
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 05/05 16:04
你好;? 你增值稅表格去改哈 ; 你 增值稅金額不影響的話; 你的 附加稅也不動哈??
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2023 05/05 16:05
我是出口企業(yè)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 05/05 16:08
你好;出口企業(yè)的話; 你們影響退稅了沒有; 先去改增值稅申報表? ;然后去改退稅的數(shù)據(jù)? ?
84784993 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 05/05 16:18
改動不了增值稅申報表
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 05/05 16:21
可以改; 如果改不了 ;去大廳改? ?
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