問題已解決
老師你好,去年暫估了材料,今年才收到票,和暫估的單價不一致,去年暫估時已結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這應(yīng)該怎么調(diào)?謝謝
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借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? ?利潤分配-未分配利潤(暫估差額)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023 05/06 15:04
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2023 05/06 15:08
我想著會影響我結(jié)轉(zhuǎn)的成本,因為實際入庫沒有那么多,而我是按我當時暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本的,這樣不影響嗎?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/06 15:09
差異很大的話,就重新做上年的財務(wù)報表,按更正后的報表做匯算
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