問(wèn)題已解決

老師,我公司有一筆費(fèi)用是代客戶(hù)付的服務(wù)費(fèi),后期我司開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票會(huì)把這筆費(fèi)用開(kāi)在發(fā)票中向客戶(hù)收取,這兩筆的帳怎么做,謝謝老師

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/06 16:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,也就是你收到的錢(qián)的時(shí)候會(huì)開(kāi)出發(fā)票給對(duì)方是嗎?借銀行存款貸期貸業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借其他業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款。
2023 05/06 16:09
84784947
2023 05/06 16:21
發(fā)生的費(fèi)用我先給客戶(hù)墊付,我付給第三方 第三方會(huì)開(kāi)票給我,我給我的客戶(hù)后期開(kāi)票的時(shí)候我再把我墊付出去雜費(fèi)的款在開(kāi)在發(fā)票里給客戶(hù),這樣賬怎么做
郭老師
2023 05/06 16:22
你好,那你開(kāi)的是主營(yíng)嗎?如果是的話(huà),你可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
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