問題已解決
2021年12月份暫估的成本,賬做在2022年1月成本票被列為虛開了匯算清繳調(diào)增了,我2022點賬面上這筆成本還要提現(xiàn)嗎?
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你好
虛增的需要紅沖借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
2023 05/07 19:00
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2023 05/07 19:02
摘要打什么好?
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2023 05/07 19:06
而且調(diào)增了我都交了稅了,一未分配利減少啊,怎么增多?
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2023 05/07 19:09
第一個是紅沖多計提的成本,第二個結(jié)轉(zhuǎn),
你稅法上減少了,你帳上沒有減少
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2023 05/07 19:10
我調(diào)增了又減交了稅啊
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/07 19:12
都是稅法上
應(yīng)付賬款也有余額
你不紅沖
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2023 05/07 19:20
因為這個暫估是2021年12月的,我2022年1月做分錄成本,再沖減了2021的暫估,
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2023 05/07 19:21
分錄是這樣子的,你看對嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/07 19:23
沖得不對
跨年了不應(yīng)該有主營業(yè)務(wù)成本。
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2023 05/07 19:24
那一筆截錯了,那個不用看看后面兩筆
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/07 19:25
也不對呀,你做第二個和第三個,這相當于是沒有做沒有用,然后第四個你做了之后,他以前年度損益調(diào)整有余額。
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2023 05/07 19:28
那意思是就是把所得稅費用計提上去就可以了,是吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/07 19:33
不是
借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
紅沖成本的賬務(wù)處理
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2023 05/07 19:34
但是成本費用票的賬做在2022年,如果做應(yīng)付賬款,但以前年度損益,那不是2021年也抵扣了一次,2022年又抵扣了一次
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2023 05/07 19:41
賬務(wù)處理做到了2021年,然后你2022年增加成本了嗎?沒有增加他怎么會抵扣以前年度損益,調(diào)整它不影響到你的利潤
你是2022年少抵扣了
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2023 05/07 19:42
2021年是做的暫估,2022年是發(fā)票來了,做了成本
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2023 05/07 19:51
2021年調(diào)增
2022年調(diào)減
你做的賬務(wù)處理沒看懂
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