問題已解決

老師,我4月份有一筆無票收入銷項(xiàng)稅是0.16元,我之前有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅20.94元,這個(gè)我需要做: 先將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅內(nèi)部轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))20.94 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 20.94; 結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.16 應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出多交增值稅20.78 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)叫增值稅(進(jìn)項(xiàng))20.94 這樣嗎?

84784975| 提問時(shí)間:2023 05/08 14:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,可以這么做的。
2023 05/08 14:08
84784975
2023 05/08 14:17
結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.16 應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出多交增值稅20.78 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)叫增值稅(進(jìn)項(xiàng))20.94 這個(gè)分錄是沒有問題的對吧,就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出多交增值稅 ?
郭老師
2023 05/08 14:18
可以的,轉(zhuǎn)出未交,轉(zhuǎn)出多交都行。
84784975
2023 05/08 14:43
老師,這轉(zhuǎn)出多交增值稅是三級(jí)科目對吧?
郭老師
2023 05/08 14:45
對的,對的,是正確的。
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