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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師三月份我把一個(gè)員工的工資多計(jì)提了1000元,再四月份發(fā)工資的時(shí)候也多發(fā)了她1000。五月份發(fā)工資的時(shí)候我在這個(gè)員工四月份的工資里扣下三月份多發(fā)的1000元。那么這個(gè)得如何記賬呢?首先沖掉,三月份多計(jì)提的1000元。借:管理費(fèi)用-1000貸:應(yīng)付職工薪酬-1000 。然后我的應(yīng)付職工薪酬貸方有-1000的余額。這個(gè)賬應(yīng)該怎么平呢/
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速問(wèn)速答你好,你多發(fā)給他了1000,這個(gè)就不需要做額外賬務(wù)處理啦
然后你們?cè)诎l(fā)給他工資的時(shí)候,少發(fā)給他1000,你少計(jì)提1000,少支付給他。
2023 05/08 14:35
郭老師
2023 05/08 14:35
也就是三月份正常多計(jì)提一千
四月份多發(fā)給他1000,都是正常做。
84785016
2023 05/08 14:49
好的。那我就是四月份的計(jì)提工資的時(shí)候,少計(jì)提1000.在五月份發(fā)工資的時(shí)候少發(fā)1000元。
郭老師
2023 05/08 14:50
對(duì)的,是的,是這么做的。
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