問(wèn)題已解決

一般納稅人增值稅申報(bào),先填附表一,然后沒(méi)有發(fā)票,之前有留底稅額,然后填附表二在前期認(rèn)證相符并本期申報(bào)抵扣保存完到哪一步

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/09 10:45
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),就是按照上面的表單一張張?zhí)顖?bào)即可的,選報(bào)的可以不用報(bào)
2023 05/09 10:48
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