問題已解決
殘保金22年末計提了,今年發(fā)布了繼續(xù)免征,我能不能直接做一筆負(fù)數(shù)分錄 計提時:借:管理費(fèi)用 10000 貸:其它應(yīng)付款10000 現(xiàn)在我這樣做可以嗎? 借:管理費(fèi)用-10000貸:其它應(yīng)付款-10000
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可以的,可以這么做的。
2023 05/09 10:51
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84785029 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/09 10:53
上年工資總額是按應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/09 10:54
對的,是的,這個是計提的。
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