問題已解決
22年12月賬上進項稅少低0.04 23年3月時把0.04和3月進項稅合計進行抵減3月銷項稅 導致4月交3月增值稅金額比3月計提的增值稅多0.04 4月做賬發(fā)現(xiàn)未交增值稅余額-0.04, 這個應該怎么做分錄沖掉
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速問速答您好,那您少抵扣是什么意思,保證賬實相符,進項稅與納稅申報表一致,哪個錯誤調整哪個
2023 05/10 11:30
84785008
2023 05/10 11:32
賬錯了,賬上少底0.04,咋調啊
小林老師
2023 05/10 11:32
那您補充調賬即可
84785008
2023 05/10 11:40
應交稅費未交增值稅借方余額0.04
調為0分錄咋做
小林老師
2023 05/10 13:29
借應交稅費未交增值稅-0.04,貸應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)-0.04
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