問題已解決
老師,本期銷項稅額是2991.15,沒有進(jìn)項,上期留底稅額有4946.9,請問怎么做賬
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023 05/10 14:49
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)
老師,本期銷項稅額是2991.15,沒有進(jìn)項,上期留底稅額有4946.9,請問怎么做賬
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容