問題已解決
老師好,我們是銷售拖拉機的,收到廠商給我們開的負數(shù)發(fā)票,我應該怎么做分錄,說是返利 之前收到廠商的發(fā)票, 我是借:庫存商品 貸:預付賬款(或者應付賬款) 收到負數(shù)發(fā)票,怎么做分錄
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速問速答您好!是銷售返利的話,那你們要沖減進項稅額
借:應付賬款等
貸:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2023 05/10 21:30
84784966
2023 05/10 21:48
是是,老師,返利就是沖減了我們的應付賬款,有一次就是2023年4月份的時候我們發(fā)一車貨,廠商是減去這個負數(shù),把剩余的款打過去了。
還有一次就是2月份時候發(fā)了一車貨
,比如車款合計是200萬,發(fā)票開了三張紅字發(fā)票合計200萬,其中有一張紅字發(fā)票里開了50萬的負數(shù),廠商說是這50萬是去年2022年度的返利,我明白,我會算,賬就是200-50=150萬,150就是我們應該打的車款,但就是我不會做這個分錄
丁小丁老師
2023 05/10 22:22
您好!分錄就是上面那個分錄,沖減應付賬款,然后沖減庫存商品,并且做進項稅額轉出
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