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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,我想請(qǐng)問你,供應(yīng)商有兩個(gè)應(yīng)付,是同一個(gè)供應(yīng)商,之前的會(huì)計(jì)做成了兩個(gè)分開了,還有一個(gè)應(yīng)付暫估 的,我不知道要怎么對(duì)賬,有什么方法嗎?
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,把圖2和圖2復(fù)制到圖1表中,按日期進(jìn)行排序。這種賬難核對(duì),我們?nèi)靡粋€(gè)科目好對(duì),3個(gè)圖合成一個(gè)表也能達(dá)到同樣效果
2023 05/16 16:37
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2023 05/16 16:44
應(yīng)付暫估應(yīng)該怎么算?
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廖君老師 
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2023 05/16 16:47
您好,應(yīng)付暫估只是沒有來票嘛,我看咱這個(gè)賬還有支付暫估的錢,為啥沒來票也要支付啊,不做到應(yīng)付01和02的借方,我們的暫估都是月底暫估月初同樣的金額紅字沖回,是不會(huì)有余額的,咱公司這個(gè)賬做得有點(diǎn)亂
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