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我們是交通運輸客運業(yè)。有很多大客車都是**到公司名下經(jīng)營,公司只收車輛管理費、安全資金。車輛保險、GPS流量費等都要收車主的代付相關費用。每月客運站結(jié)算車輛票款時,公司都要開發(fā)票給客運站。收到客運站打款時,我們把車輛管理費、安全資金、稅等扣下,剩余才轉(zhuǎn)還車主。請問這樣的業(yè)務我們應該怎么做賬務處理呢?
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速問速答同學你好,開票給客運時,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費。收到款時,借:銀行存款,貸:應收賬款??圪M用后轉(zhuǎn)給車主時,借:預付賬款,或者其他應收款,貸:銀行存款。
2023 05/17 20:36
84784967
2023 05/17 20:59
車主拿定額發(fā)票出去,我們也是沖其他應付款。借其他應付款,貸主營業(yè)務收入,銷項稅。
因為車主交回公司的保險費等,款很多,導致其他應付款掛賬多,又沒有這么多票款沖減。這樣風險大嗎?
84784967
2023 05/17 21:04
但沒有什么能沖減的。票款小。而且每年都要買保險等 又是承運人險,安責險,又商業(yè)險等。這樣該怎么處理 老師 怎么規(guī)避
王雁鳴老師
2023 05/17 21:07
同學你好,這樣風險大的。建議可以給車主發(fā)工資的形式,沖減其他應付款,以規(guī)避風險。
84784967
2023 05/17 21:13
這些可以結(jié)合學堂的哪個課程學習一下老師
84784967
2023 05/17 21:16
分錄怎么做?老師 按照你講的話
84784967
2023 05/17 21:17
自制一份工資表。并非真實發(fā)放工資?
王雁鳴老師
2023 05/17 21:22
同學你好,可以結(jié)合學堂**方面的課程學習。
84784967
2023 05/17 21:22
分錄怎么做 老師
王雁鳴老師
2023 05/17 21:24
同學你好,做了工資表,借:營業(yè)成本等科目,貸:銀行存款,預付賬款,或者其他應收款等科目。做了工資表,要真發(fā)的,不是真發(fā),也視同真發(fā)。
84784967
2023 05/17 21:35
做了工資表需要通過應付職工薪酬來計提嗎?我們收保險費都上百萬。只有付票款時才會真打款給車主,要不都是只收沒有機會付款的
84784967
2023 05/17 21:36
車主拿加油發(fā)票回來時,我們直接做費用,借主營業(yè)務成本,貸庫存現(xiàn)金。這樣可以沖減手上的現(xiàn)金。也是沒能沖減到其他應付款的
王雁鳴老師
2023 05/17 21:40
同學你好,做了工資表不需要通過應付職工薪酬來計提,但是需要申報個稅。
王雁鳴老師
2023 05/17 21:41
同學你好,沒機會付款,那可以把收的保險費按代收代付處理也行。
84784967
2023 05/17 21:42
但是我們現(xiàn)在掛賬的都是其他應付款。做工資表怎么沖減得了其他應付款呢,貸方也是增加的
王雁鳴老師
2023 05/17 21:46
同學你好,這種情況下,那支付保險費的時候,貴公司怎么做的憑證呢?
84784967
2023 05/17 21:56
車主拿錢交給公司時。我們是做庫存現(xiàn)金,貸其他應付款。支付保險費時,借主營業(yè)務成本,稅金及附加車船稅,貸庫存現(xiàn)金或銀行存款
84784967
2023 05/17 21:57
其他應付款都是掛賬的。等有票款返車主時。我們才借其他應付款,貸銀行或現(xiàn)金
王雁鳴老師
2023 05/17 22:01
同學你好,這種情況下,支付保險費時,應該做借:其他應付款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,就把其他應付款沖掉了。
84784967
2023 05/17 22:02
那保險公司給的發(fā)票呢?
84784967
2023 05/17 22:03
因為我們開發(fā)票給車站已經(jīng)做收入了。如果我們保險等發(fā)票只做代收代付的話。沒有費用成本,利潤大
王雁鳴老師
2023 05/17 22:04
同學你好,保險公司給的發(fā)票,就附在支付保險費時做的憑證后面,應該做借:其他應付款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,
84784967
2023 05/17 22:05
但是公司沒有成本費用。
王雁鳴老師
2023 05/17 22:07
同學你好,那就把付給車主的款,做工資表做成本就行了。
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