問(wèn)題已解決

老師,我們是小微企業(yè),有研發(fā)支出,在所得稅匯算清繳申報(bào)時(shí),填寫(xiě)了A107010表,本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額為296,260.18,但是在A100000的17行減:免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除(填寫(xiě)A107010) 金額是592,520.36,這是怎么回事,不是應(yīng)該是296,260.18嗎?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/19 17:06
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,研發(fā)費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除
2023 05/19 17:07
84785037
2023 05/19 17:11
老師好,加計(jì)100%不是就是之前賬上已經(jīng)列了296260.18,再加296260.18的扣除費(fèi)用嗎,怎么是加計(jì)扣除了200%
小林老師
2023 05/19 17:14
您好。是的,2個(gè)296260.18,都是系統(tǒng)自動(dòng)鏈接的?
84785037
2023 05/19 17:17
一個(gè)是填寫(xiě)了A107010表,另一個(gè)不知道咋來(lái)的
小林老師
2023 05/19 17:36
您好,加計(jì)扣除100%可以,200%就不正確
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