當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司的賬期是26號(hào)——次月25號(hào),這樣的賬期要如何申報(bào)增值稅?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好,這樣的賬期,26號(hào)及到月底不再開票,收到的抵扣票據(jù)也入賬下月,就按當(dāng)月賬上的數(shù)據(jù)申報(bào)增值稅即可。
2023 05/21 21:46
閱讀 565