問題已解決

老師,公司2022年計(jì)提了管理費(fèi)用600,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)600,貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人600,2023年4月來了發(fā)票100元,現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785034| 提問時(shí)間:2023 05/22 09:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:其他應(yīng)付款-個(gè)人100 貸:銀行存款100
2023 05/22 09:36
84785034
2023 05/22 09:38
可是并沒有付款給他,為了匯算清繳找了100元發(fā)票,這個(gè)怎么做分錄
家權(quán)老師
2023 05/22 09:41
這個(gè)不能做賬的,查到以后是虛開的,罰款1萬以上
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