問題已解決
老師您好,我想問下我公司購買了20萬元的茶葉用來送禮,對方開具了增值稅專用發(fā)票。我可以一次性計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
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速問速答可以一次性計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣
2023 05/24 14:20
84785045
2023 05/24 14:30
計(jì)入業(yè)務(wù)費(fèi)也不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?是不是因?yàn)榈轿覀冞@里就是消費(fèi)終端了,不再有增值的流轉(zhuǎn)了?能不能做進(jìn)項(xiàng)處理,送出的時候做視同銷售?
文文老師
2023 05/24 14:38
招待費(fèi)是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣的
84785045
2023 05/24 14:44
外購商品用于集體福利的是不可以抵扣的,稅法沒有規(guī)定招待費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣吧,老師。
文文老師
2023 05/24 14:51
實(shí)務(wù)中,招待費(fèi)認(rèn)為是個人消費(fèi),不做進(jìn)項(xiàng)抵扣
84785045
2023 05/24 14:59
我不太明白這里面的個人消費(fèi)是什么意思,您能講解一下嗎?因?yàn)槲依斫獾氖且怨镜拿x送出去的,為了經(jīng)營需要的。
文文老師
2023 05/24 15:07
不能抵扣情況中,就有集體福利與個人消費(fèi)不能稅前扣除
文文老師
2023 05/24 15:07
而在稅務(wù)實(shí)際中,招待費(fèi)一般認(rèn)為是用于個人消費(fèi)了,不讓進(jìn)項(xiàng)抵扣
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