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問題已解決
一般納稅人開票收入如何做憑證?進(jìn)銷稅額怎么相抵
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你好,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅額。
2023 05/24 14:48
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2023 05/24 14:48
然后進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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2023 05/24 14:52
然后進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。老師這一步不太明白怎么做憑證
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2023 05/24 14:58
?你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
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2023 05/24 15:23
老師,我想問一下每一次的進(jìn)項(xiàng)和每一次的銷項(xiàng)都要手動(dòng)去進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)嗎
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2023 05/24 15:24
是的,需要手動(dòng)寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)的。
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2023 05/24 15:27
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況,是最后一個(gè)分錄,金額是寫實(shí)際消項(xiàng)稅額對(duì)嗎
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2023 05/24 15:28
如果是沒有超過進(jìn)項(xiàng)稅額的情況要是倒數(shù)第二個(gè)分錄對(duì)嗎,那金額是應(yīng)該填寫什么金額
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2023 05/24 15:33
是的,您的描述這兩個(gè)都對(duì)。
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2023 05/24 15:34
如果是沒有超過進(jìn)項(xiàng)稅額的情況要是倒數(shù)第二個(gè)分錄對(duì)嗎,那金額是應(yīng)該填寫什么金額?也是實(shí)際銷項(xiàng)稅額嗎?
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2023 05/24 15:40
是的,金額就是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額。
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2023 05/24 15:43
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況,是最后一個(gè)分錄,那這個(gè)的金額是填什么?
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2023 05/24 15:47
金額就是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額。
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