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請教下小規(guī)模納稅人直接外購產(chǎn)品免費贈送給客戶,你們是怎么做會計分錄的?

84784963| 提問時間:2023 05/24 17:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借庫存商品貸銀行 借銷售費用貸庫存商品應交稅費、應交增值稅。
2023 05/24 17:36
84784963
2023 05/24 17:53
如果視同銷售,那售價可以按成本價來計稅嗎 另外申報增值稅時怎么操作?
郭老師
2023 05/24 17:54
庫存商品的金額是購買的價格, 應交稅費、應交增值稅是市場價格乘以1%。
84784963
2023 05/24 18:12
好的,但增值稅申報時怎么申報呢?
郭老師
2023 05/24 18:14
30萬以內(nèi)的在第十欄里面填寫,超過的在第一欄和第三欄。
84784963
2023 05/25 14:02
意思是直接把稅額加進去?
郭老師
2023 05/25 14:04
喲,不加稅額的,這個稅額單獨做上面填寫的是不含稅的銷售額。
84784963
2023 05/25 14:08
老師,還是想確認下,視同銷售的是否還是要貸主營業(yè)務收入?
84784963
2023 05/25 14:10
老師,能從購買開始寫下分錄嗎?
郭老師
2023 05/25 14:13
不需要的,上面給你寫了,然后你匯算清繳的時候需要填寫匯視同銷售明細表。
84784963
2023 05/25 14:23
老師,我看到了,但這里面沒有提及到主營業(yè)務收入,所以想確認下
郭老師
2023 05/25 14:25
視同銷售這個不符合確認收入的要求,這個不用確認的,不是所有的視同銷售都需要確認收入。
84784963
2023 05/25 14:47
老師,你看看我這樣寫是否有誤?購入借庫存產(chǎn)品,貸銀行,收到進項票時,借銷售費用-業(yè)務招待費 1010,貸庫存商品1000,應交增值稅10。如果這是沒問題的話,但我在申報增值稅時怎么體現(xiàn)這10元的稅額呢?如果產(chǎn)品在購買時就直接寄給贈送的客戶那的話,可否不用視同銷售處理,即不用入庫,付款時借應付賬款1000,貸銀行,收到進項票:借銷售費用-業(yè)務招待費1000 貸 應付賬款1000?
郭老師
2023 05/25 14:49
你好,如果季度30萬以內(nèi),在第十欄填寫1000,然后的免稅稅額是1000乘以3% 我超過了的在第一行和第三行里面填寫1000,然后減免的2%,在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫20,最后應補稅款是一個十。
84784963
2023 05/25 15:33
我們都是按開票系統(tǒng)的金額來申報的,如果把1000加到銷售收入中,那豈不就是確認了1000的收入?畢竟我們這季度開了31朷的票,申報就要按311000來填寫銷售收入嗎?
郭老師
2023 05/25 15:35
對的,是的,是這么做的。
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