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請問老師,我們出口了一批產品,質量不合格,現在從境外退回,報關公司要求我們出具一份未退稅證明,這個證明如何開具?
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速問速答01登錄電子稅務局后,選擇【我要辦稅】-【證明開具】-【開具出口退(免)稅證明】-【出口貨物已補稅/未退稅證明開具】,選擇在線申報。
02點擊【新建】,填寫需要辦理退運證明的貨物信息,信息錄完后點擊【保存】。如有涉及多條出口報關單,則需逐條新建并保存。
03點擊【生成申報數據】,經數據自檢,當沒有不可挑過疑點后,勾選
2023 05/25 09:41
84785016
2023 05/25 11:01
謝謝樸老師,我們這票還沒有申請退稅,那退運后,如何賬務處理?比如正常銷售1000個,退回30個
樸老師
2023 05/25 11:09
同學你好借庫存商品
貸主營業(yè)務成本
借應收賬款負數
貸主營業(yè)務收入負數
貸銷項負數
84785016
2023 05/25 11:10
老師,這個是出口產品,出口時沒有銷項稅金呀
樸老師
2023 05/25 11:21
那你這個科目不用做
84785016
2023 05/25 11:35
老師,我們出口的產品什么情況下可以從:主營業(yè)務收入—出口銷售收入轉到主營業(yè)務收入—免稅收入?
樸老師
2023 05/25 11:39
收集不齊退稅資料
84785016
2023 05/25 11:40
老師,境外報廢是不也做免稅收入?
樸老師
2023 05/25 11:49
對的
這個也可以做免稅的
84785016
2023 05/25 12:19
好的。老師,出口轉成免稅后,對應的進項需要轉出,然后還需要繳納銷項稅嗎?
樸老師
2023 05/25 12:21
同學你好
可以做出口免稅的
視同內銷才交稅
84785016
2023 05/25 12:27
老師,做出口免稅的話,那就只涉及進項稅轉出嗎?分錄怎么做?
樸老師
2023 05/25 12:38
同學你好
免稅項目進項稅轉出的會計分錄
1、不可退稅部分轉成本:
借:主營業(yè)務成本——出口銷售
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉出)
2、出口退稅部分:
借:其他應收款——出口退稅/應收出口退稅
貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
再結轉收入成本:
借:主營業(yè)務成本——出口銷售
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉出)
庫存商品
84785016
2023 05/25 12:57
謝謝您,老師,前面說的出口退運的產品,涉及進口關稅和進口增值稅嗎?
樸老師
2023 05/25 13:06
同學你好
這個不涉及的哦
84785016
2023 05/25 13:33
老師,那退運只涉及沖減的這部分出口收入不能申請免抵退稅,其它的稅金不涉及是嗎?
樸老師
2023 05/25 13:34
同學你好
對的
是這樣的
84785016
2023 05/25 13:46
老師,進口增值稅繳款書除了公司有進口業(yè)務外,還在什么情況下涉及?我公司只有出口業(yè)務,沒有進口業(yè)務,難道是出口產品退運走了進口處理?
樸老師
2023 05/25 13:57
進口商品交進口增值稅的
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